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Informe Pormenorizado

Informe SCI Parametrizado-I Semestre 2022

Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019.

Fecha de expedición:

Informe Preliminar Evaluación SCI II SEM 2021

Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de julio al 30 de noviembre de 2021 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019.

Fecha de expedición:

Evaluación SCI I semestre 2021 Secretaria General

Evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al I Semestre de la vigencia 2021

Fecha de expedición:

Evaluación Sistema de Control Interno II Semestre 2020

Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de la Secretaria General.

Fecha de expedición:

Evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaría General corte 30 de junio de 2020

Evaluar de manera independiente el Sistema de Control Interno de la Secretaria General, a traves de sus 5 componentes, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020.

Fecha de expedición:

Informe pormenorizado semestral II vigencia 2019

La oficina de Control Interno de la Secretaría General, realiza el informe pormenorizado del Sistema de Control interno, teniendo en cuenta la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2017, con el fin de presentar a la entidad el balance de ejecución de actividades relacionadas con los componentes, políticas y lineamientos de las 7 dimensiones del Modelo que permitan alcanzar los propósitos finales de Mayor productividad organizacional

Fecha de expedición:

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO JULIO - OCTUBRE 2019 2019

En cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad para el tercer cuatrimestre, periodo comprendido entre Julio – octubre 2019

Fecha de expedición:

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO MARZO - JUNIO 2019

La oficina de Control Interno de la Secretaría General, realiza el informe pormenorizado teniendo en cuenta la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 2017, con el fin de presentar a la entidad el balance de ejecución de actividades relacionadas con los componentes, políticas y lineamientos de las 7 dimensiones del Modelo que permitan alcanzar los propósitos finales de sostenibilidad.

Fecha de expedición: