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Seguimiento Plan de Auditorias Interna

Matriz Planes de Mejoramiento SGAMB junio 2022

Matriz que contiene el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte junio de 2022, con el objetivo de subsanar las observaciones y oportunidades de mejora concernientes a auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de los resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento.

Fecha de expedición:

Matriz Plan de Mejoramiento Auditorias Internas 31 Marzo 2022

Matriz de seguimiento con corte a 31 de marzo, al Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorias internas realizadas a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizadas durante la vigencia 2022.

Fecha de expedición:

Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas con corte a 31 diciembre 2021.

Matriz de seguimiento con corte a 31 de diciembre, al Plan de Mejoramiento Interno, producto de las auditorias internas realizadas a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá realizadas durante la vigencia 2021.

Fecha de expedición:

Seguimiento P.M. Auditorias Internas Corte feb. 2020

Realizar seguimiento sobre el estado de avance y cumplimiento de acciones establecidas en el plan de mejoramiento derivadoo de auditorias internas de gestión

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Septiembre - Octubre 2019

Determinar el cumplimiento y el estado de avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, producto de las auditorías internas que adelantó la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y lo corrido del 2019.

Fecha de expedición:

Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - febrero - mayo 2019

Matriz de seguimiento febrero - mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento P.M. auditorias Internas febrero - mayo 2019

Seguimiento periodo comprendido entre febrero -mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Octubre 2018 - enero 2019

Determinar el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en atención a las recomendaciones y observaciones comunicadas en los informes de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno en 2017 y 2018

Fecha de expedición: