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Evaluación del sistema de control interno.

Objetivo del Proceso

Evaluar de manera independiente y objetiva el Sistema de Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la realización de auditorías internas de gestión y de calidad, seguimientos e informes de ley programados en el Plan de Anual de Auditorias, y la atención a organismos de control, con el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la gestión institucional.

 

Descripción y Alcance

Inicia con la definición del Plan Anual de Auditorias, continúa con la ejecución de las auditorías internas de gestión y de calidad, seguimientos e informes de ley, y la atención a organismos de control, termina con la generación de los informes resultado de las auditorias, seguimiento a la implementación de acciones de mejora y emisión de alertas tempranas para prevenir su incumplimiento (excepto de auditorías de calidad).

 

Responsable

Jefe Oficina de Control Interno