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Informes Auditorías Internas

Informe Ejecutivo Ley 1712 Transparencia y acceso a la información

Resultado auditoria de cumplimiento Ley de transparencia y acceso a la información.

Fecha de expedición:

Auditoria sobre uso de software y Derechos de Autor

Establecer la existencia, aplicación de políticas y controles implementados para prevenir la instalación de software no autorizado en la Secretaria General, conforme a disposiciones normativas externas e internas aplicables en materia de derechos de autor.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Auditoría Proyecto 7867

Auditoría Proyecto 7867 Generación de Lineamientos de Comunicación del Distrito para Construir Ciudad y Ciudadanía

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Auditoria Gestión Estratégica de Talento Humano

Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, en lo referente a la gestión de bienestar e incentivos, situaciones administrativas y gabinete, relaciones laborales y nómina. Así como, establecer el estado de avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2020 y mes de enero del 2021.

Fecha de expedición:

Auditoria Implementación acciones de mejora Sistema de Información SIAB

Verificar la efectividad de las acciones en el plan de mejoramiento implementados entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, de acuerdo con las condiciones y términos definidos tanto internos como externos, relacionados con el Sistema de Información SIAB. Asimismo, verificar los controles aplicables a la gestión/depuración de usuarios con acceso al aplicativo y la gestión de requerimientos puestos en producción durante el periodo objeto de evaluación.

Fecha de expedición:

Auditoria de Gestión al Proceso de Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC

Evaluar los controles aplicables como los asociados a la matriz de riesgos del proceso asesoria Técnica y Proyectos en Materia TIC, y verificar elcumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables en la materia.

Fecha de expedición:

Informe auditoria de Gestión Internacionalización de Bogotá y Proyecto de Inversión 1090 "Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos”

Verificar mediante evidencias la aplicación de los controles claves establecidos de los procedimientos vigentes de Cooperación Internacional PR-202, Proyección Internacional PR-242 y Relacionamiento estratégico Internacional PR-360, así como de la operación y registro de los controles definidos en el mapa de riesgos. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2019, del Proyecto de Inversión 1090 “Lo mejor del mu

Fecha de expedición:

Informe Auditoría de Gestión sobre el avance en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - 2020

Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a septiembre de 2020, de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2020

Fecha de expedición: