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Informes Auditorías Internas

Informe Auditoria Control Interno Contable vigencia 2017

Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria proceso Gestión Financiera

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión

Fecha de expedición:

Informe de auditoria al Sistema de Información SIAB

Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.

Fecha de expedición:

Informe auditoria Interna a la gestión financiera corte Julio de 2018

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas, internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.

Fecha de expedición:

Informe auditoría Interna a procesos de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación

AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

Fecha de expedición:

Informe Auditoria a los procesos de comunicaciones y proyecto de Inversión 1143

Auditoria realizada en cumplimiento al Plan Anual de auditoria aprobado para la entidad vigencia 2018

Fecha de expedición:

Informe Consolidado Ciclo Auditoria int Calidad SG2023

Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General, frente a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y a los requisitos propios de la entidad, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar que se mantiene de manera eficaz.

Fecha de expedición: