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Informes Auditorías Internas

Informe_Ejecutivo_ControlesGeneralesTI PERNO

Establecer la existencia, aplicabilidad y efectividad de los controles generales de Tecnología para el Sistema de Información PERNO, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como al seguimiento de las acciones de mejora implementadas como resultado de la auditoría anterior.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 16 2025

Informe Ejecutivo Auditoría de Gestión al proceso Gestión del Talento Humano

Establecer el cumplimiento de la gestión del proceso de Gestión de Talento Humano mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a las políticas de MIPG, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 10 2025

Informe Ejecutivo Gestión Estrategia Comunicación e Información

Establecer la aplicación de criterios de operación y controles del proceso Gestión estratégica de comunicación e información en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseñar, ejecutar, orientar y divulgar las campañas y/o acciones de comunicación corporativa de la entidad 
 Adelantar las actividades necesarias para la publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General
 

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 08 2025

informe ejecutivo politica participacion ciudadana

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política y plan de Participación Ciudadana con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto a la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos y gestión de la Entidad.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 08 2025

Informe final PTEP I cuatrimestre 2025

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el primer cuatrimestre para el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría General para la vigencia 2025, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes programados en dicha vigencia.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 02 2025

Informe Ejecutivo política seguimiento y evaluación gestión institucional

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional en los procesos y gestión de la Entidad.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Julio 02 2025

Informe Ejecutivo Austeridad Gasto I Trimestre 2025

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al I trimestre de 2025 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2024, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Junio 06 2025

Informe_Ejecutivo_ControlesGeneralesTI SIVIC

Establecer la existencia, aplicabilidad y efectividad de los controles generales de Tecnología para el Sistema de Información SIVIC, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Junio 05 2025