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Seguimiento Plan de Auditorias Interna

Informe de Seguimiento P.M. auditorias Internas febrero - mayo 2019

Seguimiento periodo comprendido entre febrero -mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Octubre 2018 - enero 2019

Determinar el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en atención a las recomendaciones y observaciones comunicadas en los informes de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno en 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - Octubre 2018 - enero 2019

Matriz datos abiertos del Plan de mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la oficina de control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas Septiembre 2018

Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas Septiembre 2018

Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas corte junio 2018

Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.

Fecha de expedición:

Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Junio 2018

Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas corte marzo 2018

Seguimiento al cumplimiento y avance de las recomendaciones producto de las auditorias Internas realizadas en la entidad con corte a marzo 2018

Fecha de expedición: