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Seguimiento Plan de Auditorias Interna

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Septiembre - Octubre 2019

Determinar el cumplimiento y el estado de avance de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias, producto de las auditorías internas que adelantó la Oficina de Control Interno en las vigencias 2017, 2018 y lo corrido del 2019.

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento P.M. auditorias Internas febrero - mayo 2019

Seguimiento periodo comprendido entre febrero -mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - febrero - mayo 2019

Matriz de seguimiento febrero - mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - Octubre 2018 - enero 2019

Matriz datos abiertos del Plan de mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la oficina de control Interno durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Octubre 2018 - enero 2019

Determinar el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en atención a las recomendaciones y observaciones comunicadas en los informes de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno en 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas Septiembre 2018

Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas Septiembre 2018

Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018

Fecha de expedición:

Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas corte junio 2018

Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.

Fecha de expedición: