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Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna

Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Junio 2018

Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Septiembre 14 2022

Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas corte marzo 2018

Seguimiento al cumplimiento y avance de las recomendaciones producto de las auditorias Internas realizadas en la entidad con corte a marzo 2018

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Septiembre 14 2022

Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - marzo 2018

Matriz de seguimiento con corte marzo 2018, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno vigencias 2016, 2017 y 2018

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Septiembre 14 2022

Informe de seguimiento planes de mejoramiento noviembre 2024

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 30 de noviembre de 2024, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de noviembre de 2024.

Fecha de expedición:
Fecha de publicación: Enero 03 2025