Seguimiento periodo comprendido entre febrero -mayo 2019, al avance y cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de mejoramiento producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
Seguimiento plan de mejoramiento de auditorias interna
Informe de Seguimiento P.M. auditorias Internas febrero - mayo 2019
Matriz de seguimiento Plan de mejoramiento Auditorias Internas - Octubre 2018 - enero 2019
Matriz datos abiertos del Plan de mejoramiento producto de las Auditorias Internas realizadas por la oficina de control Interno durante las vigencias 2017 y 2018
Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Octubre 2018 - enero 2019
Determinar el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y en atención a las recomendaciones y observaciones comunicadas en los informes de auditoría y seguimiento adelantados por la Oficina de Control Interno en 2017 y 2018
Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas Septiembre 2018
Informe de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, suscrito por las dependencias, producto de las auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas Septiembre 2018
Matriz de seguimiento al Plan de mejoramiento con corte a septiembre de 2018, producto de las auditorias internas realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2017 y 2018
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento auditorias Internas corte junio 2018
Informe de seguimiento al cumplimiento y avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento producto de las auditorias internas realizadas a la entidad durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 con corte a 30 de junio de 2018.
Matriz seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorias Internas Junio 2018
Matriz Plan de mejoramiento suscrito por las dependencias, producto de las auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a la Secretaría General durante las vigencias 2016, 2017 y 2018
Informe de Seguimiento a recomendaciones derivadas de auditorias Internas corte marzo 2018
Seguimiento al cumplimiento y avance de las recomendaciones producto de las auditorias Internas realizadas en la entidad con corte a marzo 2018