Pasar al contenido principal

Informes Auditorías Internas

Informe Auditoria Función Archivistica y del Patrimonio Documental del Distrito Capital

Evaluar la efectividad de los controles del proceso de Gestión Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital y Verificar el Cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este proceso, así como de los requisitos establecidos en la NTC ISO 9001:2015.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria Gestión Financiera - Control Interno Contable

Evaluar la efectividad de los controles del proceso de gestión financiera y el cumplimiento de las directrices internas y externas aplicables a éste mismo proceso, según los requisitos de control exigibles al sistema al Sistema de Control interno Contable (SCI) de la Secretaría General.

Fecha de expedición:

Informe de Gestión Oficina Control Interno Vigencia 2018

Informe de gestión de la Oficina de Control Interno durante la Vigencia 2018

Fecha de expedición:

Informe auditoria Interna proceso de Contratación

Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria Control Interno Contable vigencia 2017

Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria proceso Gestión Financiera

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión

Fecha de expedición:

Informe de auditoria al Sistema de Información SIAB

Evaluar el estado de implementación del SIAB y efectividad de los controles aplicables en las etapas de pruebas, capacitación, divulgación y puesta en producción; con la finalidad de generar recomendaciones que contribuyan a su operación y sostenibilidad.

Fecha de expedición:

Informe Auditoría Proyecto 1125 "Fortalecimiento y Modernización de la Gestión Pública Distrital"

Evaluar el estado de avance del proyecto de inversión 1125 frente al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 2016 – 2020, verificar el cumplimiento de una muestra de obligaciones contractuales propias de los contratos suscritos para la gestión de este proyecto de inversión, así como el cumplimiento de una muestra de obligaciones propias del Gerente del Proyecto y los Gerentes de Componentes.

Fecha de expedición: