Evaluar la eficacia de los controles claves del Proceso de Contratación de la Entidad en todas sus etapas y el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este mismo proceso.
Informes Auditorías Internas
Informe Auditoria Control Interno Contable vigencia 2017
Evaluar el Sistema de Control Interno Contable de la entidad con el fin de determinar la eficacia y cumplimiento de los requisitos de control exigidos por la Contaduría General en la Resolución 357 de 2008.
Informe auditoria Interna a la gestión financiera corte Julio de 2018
Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas, internas y externas aplicables a este mismo proceso, según los objetivos específicos definidos para esta revisión.
Informe auditoría Interna a procesos de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación
AUDITORÍA INTERNA DE LOS PROCESOS: “ASISTENCIA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN BOGOTÁ D.C.”, “REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO UBICADAS EN BOGOTÁ D.C.” Y PROYECTO DE INVERSIÓN 1156 “BOGOTÁ MEJOR PARA LAS VÍCTIMAS, LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN
Informe Auditoria a los procesos de comunicaciones y proyecto de Inversión 1143
Auditoria realizada en cumplimiento al Plan Anual de auditoria aprobado para la entidad vigencia 2018
Informe Consolidado Ciclo Auditoria int Calidad SG2023
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General, frente a los requisitos de la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2015 y a los requisitos propios de la entidad, con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos y asegurar que se mantiene de manera eficaz.