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Informes Auditorías Internas

INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS COMITÉS DE CONCILIACIÓN II SEMESTRE 2022

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el segundo semestre de 2022.

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Mapa Riesgos Corrupción III cuatr. 2022

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos.

Fecha de expedición:

Informe final Resultado seguimiento PAAC III cuatrimestre 2022

Establecer el cumplimiento de actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Evaluación por Dependencias vigencia 2022

En cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se verificó la gestión adelantada por las 32 dependencias de la Secretaría General y se dió a conocer los resultados obtenidos, con el proposito de ser tenidos en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.

Fecha de expedición:

Formato-informe-sci-parametrizado-II Semestre 2022

Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019. 

Fecha de expedición:

Resultado Seguimiento Matriz Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2022

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos.

Fecha de expedición:

Resultado seguimiento Matriz de PAAC III Cuatrimestre 2022

Establecer el cumplimiento de actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo auditoría de gestión al proceso de administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos

Establecer la efectividad de los controles claves definidos en las guias que conforman los procedimientos del proceso Gestión, Administración, Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos

Fecha de expedición: