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Informes Auditorías Internas

INFORME EJECUTIVO MIPG

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves del Proceso "Fortalecimiento Institucional", en el desarrollo de su actividad: "Definir las orientaciones y realizar acompañamiento en la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con los avances alcanzados frente a lo programado en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2023.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Activos de Información

Establecer la efectividad de los controles claves definidos en las guías que conforman el procedimiento PR-187 Activos de Información.

Fecha de expedición:

Informe Auditoria Gestión Servicios Administrativos

Establecer la aplicación adecuada de los controles del proceso Gestión de servicios administrativos y tecnológicos, aplicado en los procedimientos definidos, entre el 1 de septiembre de 2022 a 30 de agosto de 2023.

Fecha de expedición:

Inf Resultado Sgto Ejecuc pptal y contract ago2023

Establecer a través de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual de acuerdo con lo programado al corte del 31 de agosto de 2023, así como de las reservas presupuestales y pasivos exigibles de la Secretaria General.

Fecha de expedición:

Informe SIDEAP 2023

Establecer el cumplimiento por la entidad de las disposiciones contenidas en las circulares emitidas por Departamento Administrativo de Servicio Civil, respecto al reporte de información en el “Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP” para el periodo de enero a septiembre de 2023. 

Fecha de expedición:

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Evaluar el grado de cumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable, las disposiciones definidas en la documentación establecida en el sistema y la programación realizada en el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Seguimiento Directiva 015 de 2022 PGN

1. Establecer el cumplimiento en la atención y calidad de información en las respuestas de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente, en observancia al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que “la oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular”. 

2. Analizar la efectividad de las medidas adoptadas durante el primer semestre 2023, sobre los controles aplicados para eliminar la extemporaneidad en la atención de las PQRS de la Entidad. 

3.  Evaluar la aplicación de los controles establecidos en el procedimiento 2212200- PR-291 “Direccionamiento de peticiones ciudadanas”, para la gestión de los riesgos asociados a las PQRS de la Secretaría General.
 

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Seguimiento Subcomites Autocontrol Enero - Agosto-23

Establecer el cumplimiento de la ejecución de Subcomités de Autocontrol por parte de las dependencias de la Entidad, con base en la frecuencia definida de las reuniones efectuadas durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023.  

Fecha de expedición: