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Informes Auditorías Internas

Inf Resultado Sgto PAAC II cuatrimestre 2023

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la secretaria General y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el segundo cuatrimestre de 2023, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Fecha de expedición:

Informe Seg.Riesgos Corrupción II Cuatrim.2023

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos, para el periodo de mayo a agosto de 2023.

Fecha de expedición:

Matriz resultado seguimiento Riesgos Corrupcion II Cuatrimestre 2023

Establecer la adecuada aplicación de los controles establecidos para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la Secretaría General durante el segundo cuatrimestre de 2023, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nacional 124 de 2016.

Fecha de expedición:

Resultado seguimiento Matriz de PAAC II Cuatrimestre 2023

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la secretaria General y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el segundo cuatrimestre de 2023, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Seguimiento canales código de integridad

Establecer el cumplimiento de la disponibilidad de diferentes canales de acceso para interponer sugerencias, quejas y peticiones relacionadas con el codigo de integridad.

Fecha de expedición:

Informe Ejecutivo Auditoria PETI

Evaluar el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Tecnología de Información PETI para el periodo de enero a mayo de 2023, así como el estado de los planes de mejoramientos derivados de evaluaciones o seguimientos al PETI.

Fecha de expedición:

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7869 “IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCESIBLE E INCLUYENTE DE BOGOTÁ

Evaluar el cumplimiento de la ejecución física y financiera del proyecto de inversión 7869 y su contribución al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como los aspectos vinculantes al ODS 16 y a la gestión de los riesgos asociados al proyecto de inversión.

Fecha de expedición:

Formato-informe-sci-parametrizado-I Semestre 2023

Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de enero a 31 de julio de 2023 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019. 

Fecha de expedición: